Faktúra DF20190237

Faktúra doručená:22.3.2019
Číslo objednávky:57/2019

Dodávateľ
Ján Daniš
K Zornici 1669/19
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,36 EUR