Faktúra DF20190178

Faktúra doručená:01.3.2019
Číslo objednávky:35/2019

Dodávateľ
UNIMAT spol.s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kotolne školy
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,04 EUR