Faktúra DF20190098

Faktúra doručená:07.2.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
Telekomunikačné služby 1/2019
internet 1/2019
internet 1/2019
internet 1/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,71 EUR