Faktúra DF20190052

Faktúra doručená:28.1.2019
Číslo objednávky:17/2019

Dodávateľ
Medhelp, s.r.o.
Kolínská 133
29001 Poděbrady-Kluk
IČO:28255356
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál str. 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,79 EUR