Faktúra DF20181083

Faktúra doručená:30.11.2018
Číslo zmluvy:307/2018

Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
97101 Prievidza
IČO:36338834
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup potravín - príprava na baristickú súťaž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,39 EUR