Faktúra DF20181034

Faktúra doručená:12.11.2018
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 10/2018
stočné 10/2018
stočné 10/2018
stočné 10/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 829,90 EUR