Faktúra DF20181005

Faktúra doručená:06.11.2018
Číslo zmluvy:z 1. 4. 2009

Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,16 EUR