Faktúra DF20180967

Faktúra doručená:22.10.2018
Číslo objednávky:281/2018

Dodávateľ
Hepnerová Adriana
Konvalinkova 34
971 01 Prievidza
IČO:44413181
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
obrus a obrúsky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,20 EUR