Faktúra DF20180945

Faktúra doručená:16.10.2018
Číslo objednávky:268/2018

Dodávateľ
Idee sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup náplní do dávkovačov v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 496,78 EUR