Faktúra DF20180944

Faktúra doručená:16.10.2018
Číslo objednávky:224/2018

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenských potrieb pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,18 EUR