Faktúra DF20180805

Faktúra doručená:11.9.2018
Číslo objednávky:227/2018

Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre str. 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,60 EUR