Faktúra DF20180799

Faktúra doručená:10.9.2018
Číslo objednávky:230/2018

Dodávateľ
TRINET Corp. s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:36362786
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Deň všeob.športovej výkonnosti, particip. rozpočet - stolnotenisový stôl
športové náradie-Deň všeob.športovej výkonnosti, particip. rozpočet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 836,82 EUR