Faktúra DF20180788

Faktúra doručená:07.9.2018
Číslo objednávky:216/2018

Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky SHARP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,58 EUR