Faktúra DF20180752

Faktúra doručená:30.8.2018
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 11.5. - 21.8. 2018
stočné 11.5. - 21.8. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,28 EUR