Faktúra DF20180679

Faktúra doručená:09.7.2018
Číslo zmluvy:6377/2017

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.1. - 28.6. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,50 EUR