Faktúra DF20180677

Faktúra doručená:06.7.2018
Číslo objednávky:153/2018

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektromateriálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,22 EUR