Faktúra DF20180545

Faktúra doručená:31.5.2018
Číslo objednávky:131/2018

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektromateriálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,53 EUR