Faktúra DF20180531

Faktúra doručená:29.5.2018
Číslo objednávky:148/2018

Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb pre str. v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 311,88 EUR