Faktúra DF20180526

Faktúra doručená:28.5.2018
Číslo zmluvy:0904447129

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 5/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,99 EUR