Faktúra DF20180411

Faktúra doručená:26.4.2018
Číslo zmluvy:0904447129

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 4/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,59 EUR