Faktúra DF20180394

Faktúra doručená:20.4.2018
Číslo objednávky:109/2018

Dodávateľ
ELKO computer group
Bojnická cesta 7
97101 Prievidza
IČO:31619479
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky INEO220
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,40 EUR