Faktúra DF20180266

Faktúra doručená:15.3.2018
Číslo objednávky:75/2018

Dodávateľ
TOP - TEXT Alena Chudobová
Májová 16/21
956 21 Jacovce
IČO:33990166
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,19 EUR