Faktúra DF20180242

Faktúra doručená:09.3.2018
Číslo objednávky:82/2018

Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
97101 Prievidza
IČO:36338834
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nápoje na gastronomickú akciu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,28 EUR