Faktúra DF20180187

Faktúra doručená:28.2.2018
Číslo zmluvy:z 1.11.2011

Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku CS 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,96 EUR