Faktúra DF20180162

Faktúra doručená:26.2.2018
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 25.11.2017 - 15.2.2018
stočné 25.11.2017 - 15.2.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,18 EUR