Faktúra DF20180155

Faktúra doručená:22.2.2018
Číslo objednávky:49/2018

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,61 EUR