Faktúra DF20180099

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:14/2018

Dodávateľ
Verejna informacna sluzba spol.s.r.o.
Janka Alexyho 12
03101 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup plastových stravovacích kariet pre ŠJ-842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR