Faktúra DF20180032

Faktúra doručená:17.1.2018
Číslo objednávky:1/2018

Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Oprava kopírky
Názov položky
Oprava kopírky Sharp
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,06 EUR