Faktúra DF20171165

Faktúra doručená:13.12.2017
Číslo zmluvy:Z201755004_Z

Dodávateľ
abiX, s.r.o.
Športová 26/23
97226 Nitrianske Rudno
IČO:36360821
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,68 EUR