Faktúra DF20171095

Faktúra doručená:30.11.2017
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 23.8.- 24.11.2017
Stočné 23.8.- 24.11.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,30 EUR