Faktúra DF20171099

Faktúra doručená:30.11.2017
Číslo objednávky:269/2017

Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál pre potreby údržby na PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,86 EUR