Faktúra DF20171097

Faktúra doručená:30.11.2017
Číslo objednávky:237/2017

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál pre stredisko 844 na akcie v rámci PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,98 EUR