Faktúra DF20170960

Faktúra doručená:30.10.2017
Číslo objednávky:238/2017

Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,86 EUR