Faktúra DF20170717

Faktúra doručená:23.8.2017
Číslo objednávky:172/2017

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,32 EUR