Faktúra DF20170518

Faktúra doručená:31.5.2017
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 21.2.2017 - 23.5.2017
stočné 21.2.2017 - 23.5.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,24 EUR