Faktúra DF20170496

Faktúra doručená:23.5.2017
Číslo objednávky:115/2017

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,74 EUR