Faktúra DF20170408

Faktúra doručená:03.5.2017
Číslo objednávky:112/2017

Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre stred.831 SOŠ OaS - GASTRODNI 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,89 EUR