Faktúra DF20170238

Faktúra doručená:15.3.2017
Číslo objednávky:592017

Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov - 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,12 EUR