Faktúra DF20170200

Faktúra doručená:06.3.2017
Číslo objednávky:35/2017

Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotr.material - ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,57 EUR