Faktúra DF20170181

Faktúra doručená:28.2.2017
Číslo objednávky:43/2017

Dodávateľ
Idee sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup papier.obrúskov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,10 EUR