Faktúra DF20170102

Faktúra doručená:06.2.2017
Číslo objednávky:9/2017

Dodávateľ
KA-VT Zilina
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kopír.stroja - kab.č.15 v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,88 EUR