Faktúra DF20161097

Faktúra doručená:20.12.2016
Číslo objednávky:256/2016

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,46 EUR