Faktúra DF20161063

Faktúra doručená:12.12.2016

Dodávateľ
Ing. SUROVIČOVÁ Soňa
75614 Francova Lhora
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál 839
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,36 EUR