Faktúra DF20161002

Faktúra doručená:30.11.2016
Číslo objednávky:255/2016

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodárensky materiál pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,25 EUR