Faktúra DF20160867

Faktúra doručená:21.10.2016
Číslo objednávky:213/2016

Dodávateľ
CARTA Slovakia, s.r.o.
Bystrická cesta 45C
034 01 Ružomberok
IČO:36372871
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov pre str. 842 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,08 EUR