Faktúra DF20160658

Faktúra doručená:30.8.2016
Číslo objednávky:175/2016

Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čist.prostr. pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 582,88 EUR