Faktúra DF20160469

Faktúra doručená:27.5.2016
Číslo objednávky:118/2016

Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodárenského materiálu na pripojenie kávovaru v str. 843 HA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,57 EUR