Faktúra DF20160433

Faktúra doručená:12.5.2016

Dodávateľ
VISO SK s.r.o.
Dostojevského 7145/12
03652 Martin
IČO:44496427
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,44 EUR