Faktúra DF20160369

Faktúra doručená:29.4.2016
Číslo objednávky:93/2016

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotr.materiálu na GASTRO DNI 2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,69 EUR