Faktúra DF20160335

Faktúra doručená:15.4.2016
Číslo objednávky:76/2016

Dodávateľ
KA-VT Zilina
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup toneru do kopírky v učtárni školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR